365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分 365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和就业创业等工作政策法规,拟定全区退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)承担全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。
(五)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
(七)组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
(八)承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)部门设置。365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局内设机构包括:局本级和退役军人服务中心(二级机构);局本级内设股室具体为局办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、军休服务管理股共6个股室。
本部门在职人数15人,其中:在岗人数15人。
(二)部门决算单位构成
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局本级(六个股室)和退役军人事务中心(二级机构)。
第二部分2019年部门决算表
附件: 退役军人事务局2019年决算表
第三部分2019年度退役军人事务局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1344.28万元。由于是2019年新成立单位,无数据对比
二、收入决算情况说明
本年收入合计1344.28万元,其中:财政拨款收入1326.28万元,占98.66%;上级补助入0万,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18万元,占1.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计939.22万元,其中:基本支出879.64万元,占93.7%;项目支出59.58万元,占6.3%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1326.28万元,支出939.22万元。由于是2019年新成立单位,无数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出939.22万元,占本年支出的100%。由于是2019年新成立单位,与上年度无数据对比。
(二)财政拨款支出决算结构情况365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了
2019年度财政拨款支出939.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.08万元,占财政拨款支出的4%;社会保障和就业(类)支出878.12万元,占财政拨款支出的94%;卫生健康(类)支出24.69万元,占财政拨款支出的1.5%;住房保障(类)支出2.33万元,占财政拨款支出的0.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为939.22万元,由于是2019年新成立单位,年初预算数只安排开办经费,不含人头经费和项目等运行经费。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为34.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元。本支出是单位人员绩效奖。
2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为406.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)
年初预算为0万元,支出决算为230.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为128.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
9、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为7万元,支出决算为49.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了此项运行经费7万元
10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
12、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本单位是今年六月新成立单位,年初预算3月已下,只临时增设了单位运行经费7万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出879.64万元,其中:人员经费799.9万元,占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位保险、医疗保险、其他社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费79.74万元,占基本支出的9.06%,主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.47万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务接待费支出预算0万元,支出决算为0.47万元;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.47万元,全年共接待来访团组5个、来宾68人次,主要是国内接待,属于部门之间的交流学习与上级检查开支,我单位一直推行接待简化手续,节约单位成本。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据区财政局预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体支出939.22万元、项目支出59.58万。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2019年度部门决算中反映财政业务专项经费的项目绩效自评结果。自评综述:根据年度设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为59.58万元,执行数59.58万元,预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况:通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作,促进部门预算编制规范性、科学性,推动实施全面预算绩效管理,提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出74.9万元,因是新成立单位,无比较数据。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办“三八”妇女节、七一节、重阳节等节庆、赛事活动,开支2.5万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
365bet盘口_正规的365网站平台_365账号限制登录不了退役军人事务局部门整体支出绩效自评表